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老师,应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额为负数了,怎么才能调回来呢?

84784973| 提问时间:2020 05/16 18:31
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,说明年底多冲销,可以这样,借应交税费一应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费一未交增值税
2020 05/16 18:32
84784973
2020 05/16 18:36
这样的话,我的应交税费-未交增值税的金额和我实际的又对不上了呢。
84784973
2020 05/16 18:37
现在我的应交税费-未交增值税实际是69131.51 但是应交税费-应交增值税-转出未交增值税是-18502.51
庄老师
2020 05/16 18:57
你好,,应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额为负数,那要查明是什么原因会变成负数,一般是在借方有余额
84784973
2020 05/16 18:58
怎么去查呢?
庄老师
2020 05/16 19:03
要按明细账查,年初是不是负数,是负数要查上一年,然后查每一笔结转,看看有没有多结转,
84784973
2020 05/16 19:07
借方余额是缴过的税额吗?
庄老师
2020 05/16 19:50
你好,借方余额是每个月结转,借应交税费一应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费一未交增值税
84784973
2020 05/16 19:55
然后怎么样才会没有余额呢?
庄老师
2020 05/16 22:33
年终可以结转掉,就没有余额了,年末时可以将应交税费——应交增值税的所有三级科目扣除留抵税额的金额红字冲销: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)红字 应交税费——应交增值税(进项税额)红字 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)红字 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)红字 应交税费——应交增值税(进项税额转出)红字
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