问题已解决
我们开出去的增值税专用发票时,根据发票上的金额做分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 这样做对吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,一般纳税人没有收到对的
2020 05/17 20:36
84785032
2020 05/17 20:39
那么专用发票认证的时候需要做一笔分录吗
郭老师
2020 05/17 20:41
需要
借库存商品,进项贷银存
84785032
2020 05/17 20:42
该公司是一般纳税人:我们开出去的增值税专用发票时,根据发票上的金额做分录
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)
收到增值税专用发票时,根据发票上的金额做分录
借:原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
郭老师
2020 05/17 20:44
你好,是的,
84785032
2020 05/17 20:53
我们开出去的专用发票。跟收到的专用发票一个是销项一个是进项对吗
月底销项比进项多需要做一笔会计分录吗
郭老师
2020 05/17 21:00
是
月末做或者年末做都可以
84785032
2020 05/17 21:24
怎么做
郭老师
2020 05/17 21:27
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项