问题已解决
虚开发票多出的销项锐在做内帐时如何做分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答直接按收到的钱确认收入就可以。
2020 05/18 16:59
郭老师
2020 05/18 17:12
发票开了100,你收到80
借银行存款80贷主营业务收入就可以。
郭老师
2020 05/18 17:37
你的内账体现了税费吗?如果是的话,借银行存款80贷,主营业务收入应交税费销项按你发票的税额填写
郭老师
2020 05/18 17:46
主营业务收入是80减去发票的税额来
郭老师
2020 05/18 17:46
内账按你实际业务来做,有虚开的按你实际收到的来做账。
84784993
2020 05/18 17:09
现实没有收到钱,都说是虚开的销售专票,然后多出来的销项税。
84784993
2020 05/18 17:09
现实没有收到钱,都说是虚开的销售专票,然后多出来的销项税。
84784993
2020 05/18 17:09
现实没有收到钱,都说是虚开的销售专票,然后多出来的销项税。
84784993
2020 05/18 17:35
那多出的20的销项税额,做增值额结转时想做到和系统一致,如何做分录?
84784993
2020 05/18 17:42
那分录金额就不平衡了吧。我想把多出的这一笔税金出在营业外支出可以吗?