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老师,我们的发票已经进项抵扣,纳税申报缴税了,销售方还能红冲作废的吗?那我们做进项转出,销售方不再开票了,这个钱不是得自己承担了?

84784972| 提问时间:2020 05/18 17:09
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
1、销售方还能红冲作废的吗?--对方仍然可以作废的,但是这样对方申报会出现异常的。 2、那我们做进项转出,销售方不再开票了,这个钱不是得自己承担了?--是的,但是对方不开票的话,您公司可以去税局举报嘛
2020 05/18 17:12
84784972
2020 05/18 17:17
老师,为啥增值税发票综合服务平台,会出现购买方有异常发票,难道这种情况作废,双方都会出现异常吗
张艳老师
2020 05/18 17:19
是的,本身对方要作废的话,购买方就不要做认证抵扣了。现在有时开票方误操作等行为,就会出现这个情况了。造成自己申报异常,也会造成认证方出现异常,还需要做进项税额转出。
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