问题已解决
老师,金蝶K3的供应链里面的存货核算结账那块,期末关账后不是需要仓存和总账对账的嘛,这个期末有差额,但是正负差,不知道对不对呢?
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速问速答你好,是需要对账的。你说的正负差,需要以盘点数为准来调整
2020 05/19 08:32
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2020 05/19 08:33
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2020 05/19 08:34
老师,这个对账的结果对吗?还有这个每次期末这个对账必须无差额吗?
赵海龙老师
2020 05/19 09:17
应该保持账实相符
这个应该是帐上没有下账引起的
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2020 05/19 09:22
老师,这个什么叫账上没有下账呢,没明白,我再生成采购发票凭证的时候系统自动生成借原材料和库存商品,但我实际入库的时候是入的成品仓呢,还有我出库单是按物料类别出的,原材料仓出库的,为什么总账上不显示呢
赵海龙老师
2020 05/19 10:11
就是货物已发,但是账务没有处理