问题已解决

老师,金蝶K3的供应链里面的存货核算结账那块,期末关账后不是需要仓存和总账对账的嘛,这个期末有差额,但是正负差,不知道对不对呢?

84784947| 提问时间:2020 05/19 08:30
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赵海龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,是需要对账的。你说的正负差,需要以盘点数为准来调整
2020 05/19 08:32
84784947
2020 05/19 08:33
84784947
2020 05/19 08:34
老师,这个对账的结果对吗?还有这个每次期末这个对账必须无差额吗?
赵海龙老师
2020 05/19 09:17
应该保持账实相符 这个应该是帐上没有下账引起的
84784947
2020 05/19 09:22
老师,这个什么叫账上没有下账呢,没明白,我再生成采购发票凭证的时候系统自动生成借原材料和库存商品,但我实际入库的时候是入的成品仓呢,还有我出库单是按物料类别出的,原材料仓出库的,为什么总账上不显示呢
赵海龙老师
2020 05/19 10:11
就是货物已发,但是账务没有处理
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