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老师 未达账项是怎么做账呀

84785025| 提问时间:2020 05/19 14:03
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大海老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,发现未达账项,需要在月末做银行余额调节表,将未达账项列出明细,调整后的金额合计要跟银行对账单对上帐,做到账账相符。按各自的原始凭证入账因未达账项造成的偏差,对账时加以注明即可,不需要专门做分录。
2020 05/19 14:04
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