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老师好,2019年的业务有发生红字冲红,重开的发票金额比原先要少。企业所得税汇算清缴要调整的吗?怎么处理?

84784968| 提问时间:2020 05/20 09:31
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,要调整的,表里调减就可以了
2020 05/20 09:32
84784968
2020 05/20 09:57
具体怎么调整呀,在哪个表里
朴老师
2020 05/20 10:01
收入调减就可以了,纳税调整明细表
84784968
2020 05/20 10:03
那相应的成本在哪里调整
朴老师
2020 05/20 10:12
也是这个表里调整的哦
84784968
2020 05/20 10:15
那会计处理怎么处理
朴老师
2020 05/20 10:22
你们是什么会计准则
朴老师
2020 05/20 10:22
小企业会计准则就用利润分配调整,企业会计准则就用以前年度损益调整来做
84784968
2020 05/20 11:00
年度财务报表申报的时候要调整吗?
朴老师
2020 05/20 11:10
是的,按照调整之后的申报
84784968
2020 05/20 15:23
老师好,我刚查看了一下A105000纳税调整项目明细表,不知道在哪个具体项目填写?我财务报表会计上已做处理,是不是在A101010一般企业收入明细表中直接填写冲红调整后的金额就好了,不需要填写A105000这张表了
朴老师
2020 05/20 15:37
今年小微企业不用填写收入明细表,
84784968
2020 05/20 15:49
我们是分公司,不是小微企业
朴老师
2020 05/20 15:55
那就填写收入明细表里面的
84784968
2020 05/20 16:52
老师,我都糊涂了,能否重新说一下具体怎么处理申报
84784968
2020 05/20 16:54
就是说20280年度有红字冲红2019的业务,企业所得税汇算清缴怎么申报(具体一点),会计账务处理上怎么弄,谢谢老师,麻烦你了
朴老师
2020 05/20 17:06
就是收入明细里面申报填写的。 用以前年度损益调整 1.冲减收入 借:应收账款 (红字) 贷:以前年度损益调整 (红字) 贷:应交税费-应交增值税-销项税 (红字) 2.冲回成本 借:以前年度损益调整 (红字) 贷:库存商品-*** (红字) 3.把以前年度损益调整结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 按照差额部分调整就行
84784968
2020 05/20 17:12
就是说财务报表已调整后的收入成本上报,汇算清缴也以调整后的收入成本申报对吧,这样年度收入跟2019年度的开票数据不一样没事吗?
朴老师
2020 05/20 17:23
嗯,你按照调整之后的来做就行了
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