问题已解决
老师,本月进项税额多余销项税额,期末怎么处理,下月怎么处理
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速问速答你好 结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020 05/20 13:38
84784949
2020 05/20 13:43
我们平时是销大于进,做账
借:销项税
贷:进项税
未见增值税
这个月购买了固定资产,所以进项可以抵扣好几个月了
借:销项税
未交增值税
贷:进项税
月底可以这么做账吗?
月初怎么做账
meizi老师
2020 05/20 13:46
你好 你要把进项和销项转到转出未交增值税里面去 。然后借贷方判断是否缴纳税费 。在转到未交增值税次月去缴纳
84784949
2020 05/20 14:08
我进项税多,不需要缴费,还有的多余可以抵下个月销项,那我就这个月月底结转,下个月还要做什么账吗
meizi老师
2020 05/20 14:11
你好 那你就把进项税结转到转出未交增值税借方去放着 。以后慢慢抵减