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去年预提暂估费用,今年收到了发票,要红冲这笔费用,重新按发票做账吗?如何做分录?借:管理费用-其他 贷:其他应付款-预提费用
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速问速答你好,没有差额的话可以这样处理。
2020 05/20 14:16
84785016
2020 05/20 14:16
怎么做分录?
耿老师
2020 05/20 14:24
你好,如果有差额的话,用以前年度损益调整科目代替你的管理费。
84785016
2020 05/20 14:32
老师,如果没差额的话,需要先红冲再入帐吗?还是不红冲,收到发票,直接做借:其他应付款-预提费用,贷:银行存款?需要怎么处理?
耿老师
2020 05/20 14:35
你好,如果没有差额,一般是按原分数红字冲回,再做蓝字的。
84785016
2020 05/20 14:40
老师,是这样的。我们不是一次收到的发票,而发票的内容也不一样。比如我们去年暂估了10万的费用,当时写的分录是管理费用-其他,而现在收到的发票是走材料费和业务招待费。那如果红冲的话再重新做的话,分录应该是借:管理费用-其他(负数)贷:其他应付款-预提费用(负数)重新入帐,是按发票内容:管理费用-业务招待费 5万
-材料费 5万 贷,银行存款,还是直接写管理费用-其他。
84785016
2020 05/20 14:41
如果按发票内容入帐,那今年的业务招待费和材料费的费用不是增加了吗?
耿老师
2020 05/20 14:42
你好,如果更改了科目,那就通过以前年度损益调整。
84785016
2020 05/20 14:43
可以不更改科目,直接做管理费用_其他吗?
耿老师
2020 05/20 14:45
你好,可以这样操作。
84785016
2020 05/20 14:47
就是不按发票内容重新入帐了,直接重新做管理费用-其他里,可以的是吗?会不会有税务分险?
耿老师
2020 05/20 14:52
是通过以前年度损益调整,看不出明细的科目,除非被举报实际查账。
84785016
2020 05/20 14:55
老师,我的意思是不通过以前年度损益调整。先红冲去年的分录,然后重新做管理费用-其他 10万 银行存款,就是不按发票实际内容入帐了,这样可以吗?
耿老师
2020 05/20 15:06
你好,这样的话一般是不可以的。需要根据你们的发票具体项目来做。
84785016
2020 05/20 15:06
那通过以前年度损益调整的话,分录怎么做呢?
耿老师
2020 05/20 15:25
借:以前年度损益调整 贷:其他应付款-预提费用都是红字就可以
84785016
2020 05/20 15:27
只需要做这一笔分录吗?是不是还需要做一笔 借:以前年度损益调整 贷银行存款
耿老师
2020 05/20 15:33
你好,实际支付了吗?实际支付的话可以这样做。
84785016
2020 05/20 15:34
老师,实际支付了的。这样做分录的话是不是就不用红冲原来的了?
耿老师
2020 05/20 15:53
您好,因为是跨年的,需要将原来的重回通过以前年度损益调整。而且你计提的科目和你实际的科目是有差距的。