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老师我有留抵,怎么填报抵扣申报表

84784978| 提问时间:2020 05/21 09:56
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
填写在当期认证相符,当期抵扣的那一栏抵扣不了的,自动留底
2020 05/21 09:57
84784978
2020 05/21 10:01
老师这个是表一,表二和增值税表,我该怎么
玲老师
2020 05/21 10:02
有一填写你实际的销售额表,二填写已经认证相符的进项税额,主表是自动生成的
84784978
2020 05/21 10:04
现在上面显示的是我本期勾选抵扣的税额,不够,那我之前留抵的呢,怎么填,才能一起自动抵扣
玲老师
2020 05/21 10:13
是你进项多抵扣不了,才会自动留底,你进项都不够抵,那不可能留底的
玲老师
2020 05/21 10:13
你之前留底的不用填写,报表自动带出来的自动抵扣
84784978
2020 05/21 10:48
那我的城建附加和印花税还要按表一的税额填了额外申报缴纳吗
84784978
2020 05/21 10:50
还是说我增值税已经抵扣了完了,这个我就0申报,不用填缴了
玲老师
2020 05/21 10:53
没有业务发生增值税是可以零申报,附加税按你实际交的增值税计算缴纳
84784978
2020 05/21 10:57
低调的意思是增值税已经全部抵扣了,那我的附加税表填写是以应交的沒有抵扣前的数据来算了申报,还是增值税已经抵扣完了,就可以0核算申报了
84784978
2020 05/21 10:58
有发生,只是抵扣了我该怎么申报附加税
玲老师
2020 05/21 11:07
比如你这个月交了100元的增值税,就按100元来计算附加税
84784978
2020 05/21 11:12
是不是不管抵不抵扣完,因为抵扣完就没有缴了,比如这个月应交100,抵扣以后为0,附加税就该正常的交10元,
玲老师
2020 05/21 11:18
你好 理解是正确的
84784978
2020 05/21 11:27
那印花税我是以销售额来核算还是应交增值税
玲老师
2020 05/21 11:36
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