问题已解决

老师,汇算清缴的应付职工薪酬的账载金额跟实发金额,好乱啊,数都对不上,管理费用工资的数,跟应付职工薪酬的借的数也对不上,实际发的跟个人申报的又不对,我都不懂要怎么填那个数了

84785040| 提问时间:2020 05/21 12:35
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好按照你账上做的来写。 你计提的时候 借贷方应该是一致的 怎么会对不上
2020 05/21 12:35
84785040
2020 05/21 12:39
实际发的不是看个税申报的数据吗?账上的借方数比贷方少,这个跟19年1月才发18年11.12月的工资有关系吗?
meizi老师
2020 05/21 12:40
你好 个税申报是应发的工资 。不是按你实发来报个税的 ; 借方比贷方少 说明你们没发放完工资导致的; 是的
84785040
2020 05/21 12:43
那就是说汇算清缴上填的实发数就不能按照个人申报的数来填写,只能按照实际发放的数填写?
meizi老师
2020 05/21 12:46
你好 是的 按你们实际发放的工资来写哦 。不是看你个税
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