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老师,请问我现在抵扣i金税盘的金额,增值税附表四本期实际抵减税额哪里填抵扣的金额,还有哪里需要填写啊?谢谢老师了,老师,请问我是全额都抵完了还是留点下个月抵扣啊?需不需要控制什么的?

84785007| 提问时间:2020 05/21 17:48
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
可以下次抵减,也可以全部抵减完这个都可以,一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020 05/21 17:49
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