问题已解决

老师好,请问以前暂估的数量单价和之后来票的数量金额都不一致,先把暂估冲了,然后按发票的金额入账。这样库存就有了差额。库存的单价怎么确定啊?

84785008| 提问时间:2020 05/21 18:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 接转了成本的吗
2020 05/21 18:33
84785008
2020 05/21 18:36
老师好,结转了暂估的当月就结转成本了,但是现在来的票数量金额都对不上。我咋处理啊?谢谢!
郭老师
2020 05/21 18:39
没有红冲成本的吧?
84785008
2020 05/21 18:42
没有想到这一步呢 没冲成本就冲了个库存!还要冲成本?
郭老师
2020 05/21 18:51
需要红冲你的暂估入库,然后红冲成本然后再做一个发票入库的,然后再结转成本。
郭老师
2020 05/21 18:51
库存的单价,看你发票的就可以
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