问题已解决
老师,我2019年12月计提员工年终奖比较多,后来公司实际发放时没有发那么多,中间的差额我所得税汇算清缴时调增了,那我2020年账上要做调账处理吗?
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速问速答借应付职工薪酬贷利润分配。
2020 05/22 10:31
84784987
2020 05/22 10:37
如果说我4月份把这个调了,暂时不考虑当月营业收入,调完帐当月的利润就高了,那不是又要交税,这样的话,相当于这个我就要交了2次了?
郭老师
2020 05/22 10:45
你在二零年实际抵扣了,你不就可以抵扣你的所得税吗?一九年没有底裤,二零年底裤。
84784987
2020 05/22 10:53
这个计提的年终奖我19年12月抵扣了,然后所得税汇算清缴时在申报表上又把多计提调增了。相当于多计提的这部分已经平了。现在如果调到利润分配里面,我看了一下利润表。当月利润又增加了,这样不是又要交,那不是多交了
郭老师
2020 05/22 10:57
之前你多抵扣了,现在不让抵扣,不就是利润增加吗?
84784987
2020 05/22 11:16
我知道,但是所得税汇算清缴时我们把多抵扣的已经调增后,税也交了。相当于现在不欠税。但是账上本年利润,应付职工薪酬—奖金 两个会计科目 不平。
现在调账后,本年利润一前一后平了,应付职工薪酬—年终奖 也平了。但是调整后当月利润总额增加了,是不是又要缴税了。
84784987
2020 05/22 11:18
我觉得问题出现在所得税汇算清缴调整时,我们就要做相关会计分录,不然一前一后对不住?
郭老师
2020 05/22 11:20
你用利润分配调整的,不影响你当年本年利润,不是吗?
84784987
2020 05/22 11:27
我刚看了利润表,应该是不影响。
如果不影响的话,那我调整只是把应付职工薪酬这个会计科目调平就行了,别的都不用管了吧?
郭老师
2020 05/22 11:34
你好,是的,
84784987
2020 05/22 12:21
好的,谢谢老师。
郭老师
2020 05/22 12:26
不用客气的。