问题已解决

老师您好,请问我们公司有一批货物已经发货但是未开发票,请问在确认收入和结转成本方面应该如何做账?

84785011| 提问时间:2020 05/22 14:01
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借发出商品贷库存商品。
2020 05/22 14:03
84785011
2020 05/22 14:14
请问如果这部分结转到主营业务成本,是不是要暂估收入并申报未开票收入?
郭老师
2020 05/22 14:15
你好,对的,需要做收入。
84785011
2020 05/22 14:47
我们上个月因为申报增值税的时候把税目填错了,这个月做更正申报,税务局要我们把更正申报的税先交掉再申请退税,请问这部分税我们交的时候应该怎么做账务处理?
郭老师
2020 05/22 14:49
借应交税费,未交增值税贷,银行存款。
郭老师
2020 05/22 14:49
退回来做相反的分录就可以。
84785011
2020 05/22 15:09
那这个税在扣款这个月也要补提吗?是不是要做:借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税?
郭老师
2020 05/22 15:14
你好,预缴的时候直接借应交税费,未交增值税贷,银行存款简单来写就可以。
84785011
2020 05/22 15:16
那 未交增值税不是一直有余额吗?
郭老师
2020 05/22 15:18
那你退回来不就红冲了吗?借银行存款贷,未交增值税。
84785011
2020 05/22 15:26
退税应该要过几个月吧?长期这样挂账可以吗?
郭老师
2020 05/22 15:36
你好,挂账可以的。
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