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老师好!小规模咨询有限公司当月未达30万,做账时增值税怎么做分录,季度未超出30万了,又该怎么做账?谢谢!

84784972| 提问时间:2020 05/22 17:12
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!其实你每次取得收入都做,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 实际不交的时候,借应交税费—应交增值税 贷营业外收入—税收减免就可以了。
2020 05/22 17:13
84784972
2020 05/22 17:16
应交增值税-销项税额?但是是咨询公司,没有销售商品也可以这么做?
宋生老师
2020 05/22 17:18
你好!不用销项税,小规模就应交税费—应交增值税就可以了。
84784972
2020 05/22 17:20
不让我通过。这样可以么?谢谢!
宋生老师
2020 05/22 17:21
你好!可以的。这个是你设置科目的时候这样设置了
84784972
2020 05/22 17:22
老师,月末的时候,我需要转出应交吗?应该怎么做分录呢?谢谢!
宋生老师
2020 05/22 17:23
你好!小规模本身不用转出的了。
84784972
2020 05/22 17:24
到季末直接申报上交就可以?分录需要怎么做呢?谢谢!
宋生老师
2020 05/22 17:26
你好!小规模你可以应交税费—应交增值税——销项税额 贷银行存款
84784972
2020 05/22 17:26
还是我这样做,月末转出未交,季末超30万就把它上交?
宋生老师
2020 05/22 17:27
你好!对的。就是这样。你做未交更好。
84784972
2020 05/22 17:32
月末转出的时候要怎么做分录呢?谢谢!
宋生老师
2020 05/22 17:34
你好!不需要结转。小规模计提缴纳就好,不需要结转的
84784972
2020 05/22 17:36
我应该怎么计提呢?如果季末未超出30万,我计提了,但是又不用交怎么做分录呢?
宋生老师
2020 05/22 17:51
你好!确认不用交的时候,借应交税费—未交增值税 贷营业外收入—税收减免
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