问题已解决

一个项目,我司与跟甲方客户签署了20万元的合同(开具信息技术服务费),其中10万元要替甲方客户代付给一家供应商,该供应商将针对上述业务开具税点为6%的10万元的信息技术服务费、广告发布费(增值税专票)给我司,且不需要我司垫款,收到客户款项之后我司付给该供应商。

84784999| 提问时间:2020 05/23 14:59
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,那您现在的意思就是您给客户开20万的发票,他的供应商给您开10万的发票,这也就是您的成本是吗
2020 05/23 15:15
84784999
2020 05/23 15:54
是的吧 题目是这样的
文老师
2020 05/23 16:05
这发票给您记入成本,您不需要承担什么税费,您是什么一般纳税人,专票的话,还可以抵扣
84784999
2020 05/23 16:33
这。。。怎么做
文老师
2020 05/23 17:04
您就是20万做收入,10万做成本
84784999
2020 05/23 17:26
个是什么意思
84784999
2020 05/23 17:26
这是什么意思
文老师
2020 05/23 17:38
也就是您需要给客户开票20万,然后客户的供应商个您开票10万对吗
84784999
2020 05/23 17:39
对的呢 是的
文老师
2020 05/23 20:45
借银行存款贷主营业务收入应交税费--应交增值税(销项数额) 借主营业务成本 应交税费--应交增值税(进项数额)贷银行存款
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