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定期会举办车展,我们作为中间商,商家会把展位费先转到社团账户上,然后车展结束后,我们会把收取的展位费转给承办方,那么我们向商家收取的展位费怎么做账呢?

84784978| 提问时间:2020 05/23 17:22
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文静老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
从你提供的信息,应该属于代收款,借银行存款贷其他应付款
2020 05/23 17:25
84784978
2020 05/23 18:00
我开始做账的时候也是做得其他应付款,但是会出现这样一种情况,如果代收的和支付的不一样,差额部分怎么入账呢
文静老师
2020 05/23 18:42
差额是你们的日常业务收入就应该借其他应付款贷收入,应交税费。如果只是偶尔可以计入营业外收入
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