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老师,汇算清缴调增扣的所得税,怎么做分录?

84785037| 提问时间:2020 05/24 20:18
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小宇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,您说的是补缴的所得税应该怎么做分录么?
2020 05/24 20:22
84785037
2020 05/24 20:24
是的,刚做完汇算清缴,补交了一部分所得税费用,这个如何做分录
小宇老师
2020 05/24 20:28
通过汇算清缴,用全年应交所得税减去已预交税额,得到的数额如果是正数,代表企业应补缴税额,分录如下: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 缴纳此汇算清缴税款时,分录如下: 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 调整未分配利润,分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
84785037
2020 05/24 20:36
我们没有以前损益调整科目这个科目啊
小宇老师
2020 05/24 20:39
那可以直接计入所得税费用也可以。借;所得税费用,贷应交税费、借:应交税费、贷银行存款。下年汇算是,填预缴税款时记得吧这个扣除了就可以。
84785037
2020 05/24 20:42
老师,您的意思,明天汇算请教时,把这部分所得税扣除,怎么填写?要填到哪张表里?
84785037
2020 05/24 20:42
错了,明年汇算请教
小宇老师
2020 05/24 20:44
明年汇算清缴的时候,主表会有个预缴税款行次,在那里填报预缴税款时,记得吧这部分去掉就可以了,因为2020年您预缴的时候也是做的这样的分录,借;所得税费用,贷应交税费、借:应交税费、贷银行存款。但这部分不属于预缴的部分。
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