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老师,请问汇算清缴时,主营业务成本没有发票,要纳税调增填在哪张表?具体填什么类别?

84784961| 提问时间:2020 05/25 09:19
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 填纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次
2020 05/25 09:20
84784961
2020 05/25 09:58
老师,谢谢,再请问一下,招待费我有些没有发票的,已经在招待费扣除标准里面,按最小的比例扣除了,这个无票的还要在纳税调增其他栏次填写吗?这样的话填表怎么填呢?假如我有8万的招待费,其中有1万没有发票,收入有1000万,招待费账面金额填8万,税收金额填5万,纳税调增3万? 还要其他栏次填1万?这样填对吗?
bamboo老师
2020 05/25 10:00
无票的应该全额调整 然后有票的填在帐载金额栏次 招待费账面金额填7万 税收金额4.2万 纳税调整2.8万 其他栏次填1万
84784961
2020 05/25 13:04
谢谢,分公司注销,账上有余额,比如其他应收款有2万,其他应付款有5万,库存商品有5万,这个要怎么处理?已经收不回来,也付不出去了。
bamboo老师
2020 05/25 13:16
都通过营业外收入科目走账 然后转到本年利润 最终结转到利润分配
84784961
2020 05/25 13:31
不用转到总公司去吗?听到有朋友说要把这些资产和负债全部转到总公司去?如果要转到总公司的话,科目怎么做呢?谢谢
bamboo老师
2020 05/25 13:34
抱歉 我前面没有考虑到分公司 说的是正常公司处理的 分公司不具备独立法人资格,其所有对外的债权债务均应由总公司承担。但一般分公司都是相对独立开展业务,在注销时应由总公司对其进行清算,并接收其资产、债权和未了结的债务。通过清算形成清算报表,确认盈亏,并报当地主管税务机关认可,总公司据此作相应的账务处理。
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