问题已解决
老师,请问出售一批已经提完折旧的固定资产,收到款怎么做账务处理?
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速问速答1.固定资产转入清理:
借:累计折旧
固定资产减值准备(如计提)
固定资产清理
贷:固定资产原值
2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做)
借:现金/银行存款等
贷:固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)
3.清理净损益结转:
产生清理损失
借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失)
贷:固定资产清理
产生清理利得
借:固定资产清理
贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)
2020 05/25 10:35
84784952
2020 05/25 10:36
可以不要复制一大堆?具体分析呀,已经提完折旧了的固定资产啊
maize老师
2020 05/25 10:42
1.转清理,2 ,这个后面根据你处置收入做销项税额,3 1-2差额做营业外收入或者是营业外支出