问题已解决

请问老师我们找供应商开模具费用预付15万,对方还没给我们开票,请问这怎么做账务处理呢?

84785036| 提问时间:2020 05/25 15:31
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 模具收到了的话 需要按合同暂估计入固定资产 因为你投入使用的次月要开始折旧的 。 借固定资产 贷银行存款 应付账款
2020 05/25 15:32
84785036
2020 05/25 15:35
我们做应付账款采购原材料,才记应付帐款,金蝶系统不好操作呢!
meizi老师
2020 05/25 15:41
你好 实际中你还没付款的也应该挂应付账款的。 那你就走预付账款来做 一样的
84785036
2020 05/25 15:43
不能做预付和应付的呀?
meizi老师
2020 05/25 15:49
你好 那是你们系统设置了 你们模具收到了吗
84785036
2020 05/25 15:51
还没有!还没有!
meizi老师
2020 05/25 16:00
你好没收到就不做固定资产。 你们应收应付科目都没法做 。 你就挂其他应收款 放着
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