问题已解决

暂估的票到不了,实际货已经卖出去了,汇算清缴已经调增,这笔账怎么处理

84784971| 提问时间:2020 05/25 16:52
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
不做账这个,真实发生账上不需要处理
2020 05/25 16:54
84784971
2020 05/25 16:55
可是他们不给开票了,我账上一直挂着一笔预付账款
84784971
2020 05/25 16:56
我的意思是怎么把账走平
maize老师
2020 05/25 17:02
你不是结转成本吗,纳税调增?那你这个没有做账?那你调啥???借以前年度损益调整,贷库存商品,借库存商品 贷预付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,你这个之前结转到主营业务成本才有纳税调增,没有不需要调
84784971
2020 05/25 17:05
我汇算清缴已经调了,账上没调,我现在按照你说的分录调账就可以吧?
maize老师
2020 05/25 17:13
需要看你啥情况,你这个之前都没有结转成本哪里有调的?。。。。只有影响利润才会调,你都没有影响利润调啥
84784971
2020 05/25 17:17
我调之前问的老师,老师这么跟我说的
84784971
2020 05/25 17:19
我现在的情况就是钱已经预付给对方,货我们也已经拉回,就是对方不给开发票,今天问了他们,说开不了发票了,这账应该怎么做?
maize老师
2020 05/25 17:27
....你只有暂估做成本和费用才调,你这个损益影响利润这个才调增,你都没有做损益,那调啥,也不是调无票啊,借以前年度损益调整,贷库存商品,借库存商品 贷预付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,
84784971
2020 05/25 17:40
那您的意思是不用调增对吗?我现在已经调增,调增的那部分税也交了怎么办?
maize老师
2020 05/25 17:52
........你都没有做成本调出去那是多交税了,那你这反结账做19年12月账上,借主营业务成本 贷库存商品。 更正之前申报,
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~