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做汇算时如果公司有业务招待费的话填在那个表,需不需要调增?

84785018| 提问时间:2020 05/27 10:19
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
需要调增的,直接填写纳税调整表
2020 05/27 10:21
84785018
2020 05/27 10:24
但是并没有超过调增的数
蒋飞老师
2020 05/27 10:35
销售收入为1000万元,招待费实际发生额为10万元,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。税前扣除额为5万元。 招待费10万元,按照发生额的60%计算等于6万元,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。销售收入为1000万元的5‰为5万元。因此,只能在税前扣除5万元。超过5万元部分不能税前扣除。这样,发生10万元招待费,按照发生额的60%计算等于6万元,有1万元不能税前扣除。
84785018
2020 05/27 10:39
如果没有收入,但是福利费是1592,工资是74400,福利费还需要在职工薪酬支出及纳税调整明细表做调整吗
蒋飞老师
2020 05/27 10:42
需要的 与收入无关。
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