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我们是建筑劳务分包公司,主要跟总包方签订的是劳务清包工 计提劳务费 是不是 借 工程施工—某某项目 贷 应付职工薪酬-劳务费 可以吗

84785018| 提问时间:2020 05/28 13:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好, 可以的,
2020 05/28 13:18
84785018
2020 05/28 13:30
每个月 月终了都要结转个成本是不是
84785018
2020 05/28 13:30
我要是直接记 借 主营业务成本-某某项目 贷 应付职工薪酬 可以吗
郭老师
2020 05/28 13:30
你当月有确认收入的需要结转到主营业务成本 没有的不用
84785018
2020 05/28 13:35
因为每个月都是计提工资 但是不一定发放,发放得看总包方 总包方给我们付款我们才要付工资,老师我现在有点迷茫,要是三月 四月都计提工资各一百万,在五月初的时候我们收到总发包方的工资及管理费202万 并付出去工资200万,这三个月应分别如何做分录
郭老师
2020 05/28 13:37
借工程施工贷应付职工薪酬,三四月份都这么做。 五月份借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。 借主营业务成本贷工程施工,应付职工薪酬贷银行存款应交税费。
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