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期初科目余额为应付账款借方正数,是之前付给厂家的预付账款。现在进货,借库存商品,贷应付账款对吗?还是需要将应付调成预付?
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速问速答你好,现在进货,借库存商品,贷应付账款对
2020 05/28 16:06
84785008
2020 05/28 16:06
这么做不算是挂账对吗?可以不用调成预付是吗
小云老师
2020 05/28 16:10
是的,不用调成预付
84785008
2020 05/28 16:13
或者在应付账款借方写负数也对是吗?
小云老师
2020 05/28 16:14
是的,在应付账款借方写负数也对
84785008
2020 05/28 16:17
老师,因质量承包方有一笔罚款。还没有实际扣钱,之前还欠对方钱。之前借款入其它应付款。这笔罚款如果也走其它应付款的话怎么做?
小云老师
2020 05/28 16:18
借:其他应付款 贷:其他应付款
84785008
2020 05/28 16:24
老师,第一个罚款和第二个实际扣钱我做的对吗
小云老师
2020 05/28 16:27
你是要罚别人的钱?
84785008
2020 05/28 16:28
对,而且罚的人我们还欠他钱
小云老师
2020 05/28 16:36
那你罚款应该做其他应收啊
84785008
2020 05/28 16:40
在一个科目上体现不了是吗?
小云老师
2020 05/28 16:45
是的,你收别人的是其他应收
84785008
2020 05/28 16:48
我在对方的工程款里扣除这笔罚款应该怎么做?如果应付他2100,罚款100,实付2000。
小云老师
2020 05/28 16:52
借:其他应付款2100 贷:营业外收入100 银行存款2000
84785008
2020 05/28 16:57
没罚款时。
借:其它应付款贷100
贷:营业外收入100
实际扣时:
借:其它应付款2100
贷:其它应付款100
银行2000
这么做对吗?
小云老师
2020 05/28 17:02
借:其它应收款100
贷:营业外收入100
实际扣时:
借:其它应付款2100
贷:其它应收款100
银行2000