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小规模企业去年多开具了一张3%税率的发票,这个月需要重新红冲,不需要再开了。红冲按3%税率可以吗?申报应该怎么申报,毕竟现在我享受疫情减按1%税率增值税。

84784973| 提问时间:2020 05/28 18:48
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黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,按3%红冲,申报也是要按3%申报。
2020 05/28 18:50
84784973
2020 05/28 19:41
那我现在享受1%税率呀,还怎么申报?
黎老师
2020 05/28 20:19
你好,季度开票不超过30万,还是按3%申报,不按1%申报。
84784973
2020 05/28 20:21
季度超过的
黎老师
2020 05/28 20:39
你好,销售额,按当月开具1%计算销售额-3%冲红销售额,增值税也是这么算。
84784973
2020 05/28 20:42
减免的附表怎么填写呢
黎老师
2020 05/28 20:45
你好,我申报过一回,减免附表我填了,过不了,我直接就填主表。
84784973
2020 05/28 20:48
你就填了2张表:一张主表,一张附表一含税总额和不含税那张?
黎老师
2020 05/28 20:59
你好,按税务机关的要求,附表一按3%计算填入,减免附件表是按2%计算填入。你按税务机关要求填,不用按我的方法填。
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