问题已解决

差额征税,按收入核定的,报企业所得税主营业务应该填哪个数?

84784998| 提问时间:2020 05/28 20:49
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
主营业务收入加其他业务收入加营业外收入。
2020 05/28 20:49
郭老师
2020 05/28 20:49
收入是差额之前的。
84784998
2020 05/28 20:54
意思是填企业所得税表中主营业务收入不是差额后的管理费?
84784998
2020 05/28 20:54
因为去年是按收入核定10%的,我是按利润表中的主营业务收入和营业外收入来缴费的,昨天前会计过来说,应该按管理费的未税额来缴企业所得税[流汗]
郭老师
2020 05/28 20:57
不是 差额前的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~