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请问汇算清缴业务招待需要调增,我是在A105000纳税调整项目明细表的调整类项目第15行业务招待费支出的账载金额增加还是税收金额减少调呢

84785029| 提问时间:2020 05/29 08:52
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 业务招待费支出的账载金额填写账面发生金额,税收金额填写税法允许扣除的金额 账面金额与税收金额的差额,就是纳税调增的金额
2020 05/29 08:53
84785029
2020 05/29 08:55
问题是我的账载金额里面业务招待费有800多是票据不足的需要调增,我得在哪里调,
邹老师
2020 05/29 08:57
你好,没有发票的需要在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次全额调增
84785029
2020 05/29 09:02
是账载金额那里调是嘛
邹老师
2020 05/29 09:05
你好,是在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次的账载金额填写没有发票的业务招待费金额,税收金额0,就全额调增了
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