问题已解决
企业当时发生的成本没有发票,先入得暂估,借:库存商品100 贷:应付账款-暂估 100 ,同时结转成本 借:主营业务成本 100 贷:库存商品 100 现在发票回来一部分金额为60,我直接做账借:应付账款-暂估100 贷:库存现金100 我是不是直接把发票贴在暂估后面,汇算清缴的时候直接纳税调增40就可以了?不用在做其他分录吧,
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速问速答是的,这个是的,真实发生是100 ,只有发票60 是的,纳税调增40就可以,借:应付账款-暂估100 贷:库存现金100 做这个可以
2020 05/29 10:38
84784957
2020 05/29 11:15
那如果我汇算清缴已经调增60,下一年的时候这60的发票又回来了,我应该怎样调减,在账上和汇算清缴的表上分别怎样操作?
maize老师
2020 05/29 11:20
你这个账上不需要调了,真实发生,不需要,借:应付账款-暂估100 贷:库存现金100 做这个可以 汇算清缴,带上之前申报表和公章去税局更正申报