问题已解决

就是19年有一张进项票已经认证抵税了,3月让红冲,冲一部分,冲了的那部分也已经交税了,现在告诉我3月份给的红冲信息数量给错了,在作废重新开一张,那我之前红冲交的税怎么整,报过的报表是更正以前的还是改现在的

84784996| 提问时间:2020 05/29 12:52
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你之前红冲缴纳的税费 你现在开错误了就在开蓝字发票来冲了。 在开红字发票 报表之前报过了 就改现在的
2020 05/29 12:53
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