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公司给员工租房算职工福利费吗,取得的房租专票,进项税额转出怎么做账
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速问速答你好 是的 算集体福利的 不能抵扣。 借管理费用福利费贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2020 05/29 14:51
84784994
2020 05/29 15:18
那这个进项税额转出要不要进管理费
meizi老师
2020 05/29 15:22
你好 是的 你要把进项税转到成本去
84784994
2020 05/29 15:27
你能不能把整个会计分录给我写下
84784994
2020 05/29 15:29
就是进项税额转出余额为0
meizi老师
2020 05/29 15:34
你好 借管理费用-福利费进项税贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款。 认证转出: 借 借管理费用福利费贷应交税费-应交增值税-进项税转出 月末结转 借管理费用福利费贷应交税费-应交增值税-进项税转出
84784994
2020 05/29 15:36
好的,谢谢啦
84784994
2020 05/29 15:37
我还想问下我们找了一个加工厂帮我生产商品,原材料是我们指定他们买的,我们给他付材料款和加工费,这个可以用委托加工吗
meizi老师
2020 05/29 15:44
月末结转 进项税转出 是做的: 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 到时看 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
主材是你们的 是可以的
84784994
2020 05/29 15:47
主材是他们采购的,我们要付材料款和加工费,这个相当于我们找他们定做的
meizi老师
2020 05/29 15:54
你好 但是你们主材是你们付款的话 也可以按委托加工 。 如果主材是他们的 他们计算销售给你们了 就不能用
84784994
2020 05/29 16:06
合同签的是原材料付给加工厂。我们也不能按照商贸来核算,有没有其他的办法
meizi老师
2020 05/29 16:07
你好 那意思主材你们购买的 那你就要有购买合同 然后 委托上家发给加工厂 这样你做委托加工
84784994
2020 05/29 16:11
我们原材料合同是直接跟加工厂签的,他们按照我们的要求买的,我们付款给加工厂,那这个能按照承揽加工来核算吗,就是定做的
meizi老师
2020 05/29 16:18
你好 对方是按加工承揽来做的 那你们要主材的钱你们出的话 到时你要做委托加工 把材料费和加工费转库存商品去
84784994
2020 05/29 16:20
材料款都是我们出的,只不过是付给加工厂
meizi老师
2020 05/29 16:22
嗯 那你就做委托加工
84784994
2020 05/29 16:23
好的谢谢
meizi老师
2020 05/29 16:25
没事希望能帮到你