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老师你好!请问去年多预提了费用,多预提的费用后面发票没来,今年汇算清缴我做纳税调增并补税了。补税做的是借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交企业所得税 但是多预提的费用怎么做会计分录,要借:其他应付款-计提费用 贷:以前度损益调整 借以前年度损益调整, 贷:利润分配—未分配利润 。这样处理对吗
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速问速答你好,对的,就是这样做分录的
2020 05/29 16:33
老师你好!请问去年多预提了费用,多预提的费用后面发票没来,今年汇算清缴我做纳税调增并补税了。补税做的是借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交企业所得税 但是多预提的费用怎么做会计分录,要借:其他应付款-计提费用 贷:以前度损益调整 借以前年度损益调整, 贷:利润分配—未分配利润 。这样处理对吗
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