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老师,应付职工薪酬已计提,汇算清缴时有调增,账上怎么处理?

84784970| 提问时间:2020 05/29 17:33
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是什么原因导致应付职工薪酬汇算清缴的时候调增呢?
2020 05/29 17:34
84784970
2020 05/29 18:01
实际没发生计提那么多?现在账上贷方余额怎么冲减
邹老师
2020 05/29 18:05
你好,实际没发生计提那么多,那今后计提的这部分还会发放吗? 是计提错误了,导致了多计提了? 还是计提没有错误,只是暂时没有发放?
84784970
2020 05/29 18:09
计提的申报金额,但是以后都不会发放调增的部分?想把未发放的贷方的余额处理掉
邹老师
2020 05/29 18:12
你好,如果计提没有错误,只是没有发放,那就需要做纳税调增处理,因为这个纳税调增处理有导致补交企业所得税吗?
84784970
2020 05/29 18:13
这个分录怎么做?
邹老师
2020 05/29 18:14
你好。如果计提没有错误,只是没有发放,那就需要做纳税调增处理 如果调增导致补交了所得税,那分录就是 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款
84784970
2020 05/29 18:15
没有缴纳所得税,我只是想把贷方未发放的金额冲掉,不然会一直放在账上。
邹老师
2020 05/29 18:18
你好,那冲掉计提的工资分录是 借;应付职工薪酬,贷;管理费用等科目
84784970
2020 05/29 18:20
这样的话,会冲减费用,汇算已经把费用做了,如果这样冲的话,费用和汇算不一致
邹老师
2020 05/29 18:26
你好,你做分录冲销了费用,汇算清缴需要按冲销之后的费用申报才是的,而不是按冲销之前的费用申报
84784970
2020 05/29 18:28
汇算已经做了,还有没有其他方式冲?
邹老师
2020 05/29 18:30
你好,汇算清缴已经做了,就需要做更正申报,没有其他办法的
84784970
2020 05/29 18:31
好的,谢谢
邹老师
2020 05/29 18:33
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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