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我们公司的会计期间是,26号到次月的25号。那么这个要怎么处理报税的时间

84785009| 提问时间:2020 05/30 08:41
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 报税时间是税务局规定的 大家都是一样的时间 一般是当月15号截止 节假日顺延
2020 05/30 08:47
84785009
2020 05/30 11:51
我主要想问的是我们25号结账,那报表也就到这一天,那剩下的几天发生的业务就没有在报表上,这样要怎么处理
bamboo老师
2020 05/30 11:53
如果单位截止25号关账的话 25号后的业务当月不体现 在财务报表上 次月入账体现 每个月这样循环
84785009
2020 05/30 11:55
那如果28号我们给其他单位开过发票,也在次月做进报表就行了吗
84785009
2020 05/30 11:57
还有收到上个月,4月份的发票没有入账,6月份入账,可以吗
bamboo老师
2020 05/30 12:00
是的 在次月做进报表就行 增值税申报一样要申报 收到上个月,4月份的发票没有入账,6月份入账,可以
84785009
2020 05/30 14:52
我28号开出去的是普票,在申报这个月增值税的时候。是不是一定要填普票开出去的金额。还是怎么做
bamboo老师
2020 05/30 14:55
一定要填普票开出去的金额 不然申报系统不会通过
84785009
2020 05/30 15:03
那这样的话,我还是要认证一定量的进项,来抵扣这个税额
bamboo老师
2020 05/30 15:08
是的 所以25号要关账的话 那最好不要开具销项发票了
84785009
2020 05/30 15:42
那如果是28号基本户上发生转账业务,也可以做到下个月的账上吗
bamboo老师
2020 05/30 15:44
可以的 这个做个银行存款余额调节表就好了
84785009
2020 05/30 15:53
我在25号之前发出的商品,没有开票,也没有收钱,做了,借:发出商品 ,贷:库存商品。结账后28号开出去了发票。这个账目凭证:借:应收账款 ,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。这个分录可以做到下月吗
84785009
2020 05/30 15:54
这个对我申报的增值税有影响吗
bamboo老师
2020 05/30 16:03
可以做到下个月 开具了发票对增值税申报有影响 账上的销售额 销项税额跟增值税申报表不一致
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