问题已解决
老师,1月暂估入库的原材料已经结转成本了,这个月发票到了我怎么做账呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好,如果到了发票,金额与暂估的一样,可以把发票直接附在暂估后面
2020 05/30 15:16
汤贵彬老师
2020 05/30 15:17
同学,很乐意回答你的问题,希望对你有所帮助,欢迎下次提问,请给老师五星好评。
84784991
2020 05/30 15:19
老师,他给的发票连上次暂估的和这次的金额开一块儿了。
汤贵彬老师
2020 05/30 15:22
那你可以协商让他重新开票吗,当月发票可以作废重开
84784991
2020 05/30 15:24
就目前这样的话怎么做账好?
汤贵彬老师
2020 05/30 15:26
现在这样,把上月的暂估凭证,做相反的分录,然后按照本月收到的发票重新入账,
同学,很乐意回答你的问题,希望对你有所帮助,欢迎下次提问,请给老师五星好评。
84784991
2020 05/30 15:32
因为暂估的材料已经结转成本了,暂估的这块儿账已经是平的,重新做相反分录的话又出现一个暂估的数,感觉又不对了呢。
汤贵彬老师
2020 05/30 15:40
同学你好,红字冲销,然后,继续蓝字发票,没有哪里不对啊,科目没有变,