问题已解决
老师好,货到了,没有发票,没有付款,就做暂估入库。 那如果是货到了,没有发票,付款了,怎么做账务处理呢?
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速问速答您好,货到了,没有发票,没有付款,就做暂估入库是正确的。货到了,没有发票,付款了,也正常入库,在企业所得税汇算清缴时将无票部分金额做纳税调增。
2020 05/31 06:56
84785039
2020 05/31 07:06
老师您好。就是说货到了,没有发票付款了,就 借 库存商品,贷 银行存款,如果日后来了发票,就把这笔分录红冲了,再做一笔
借 库存商品
应交税费 —应交增值税—进项税额
贷 银行存款
这样对吗?
小林老师
2020 05/31 07:23
您好,准确操作未到发票是
入库:
借 库存商品
贷 应付账款——供应商(暂估)
付款
借 应付账款——供应商
贷 银行存款
到发票
红字冲回暂估分录,同时计提
借 库存商品
应交税费 —应交增值税—进项税额
贷 应付账款——供应商
84785039
2020 05/31 07:42
老师好,第一笔分录个第三笔分录是暂估入库的处理,这个我明白了。
那付款了,货到了,没有发票,就做
借 应付账款
贷 银行存款
那来了发票后,怎么处理?谢谢老师
小林老师
2020 05/31 07:54
您好,收到发票时先将原暂估分录全部红字冲回,再按发票计提重新计提。这样应付账款金额将借贷方相同,无余额。