问题已解决

请问,单位这月买了冰柜做固资5000多,几个月后就卖了,肯定在没提完折旧就卖了,我不知道要不要做减值准备?我该怎么处理这个业务?考虑不考虑残值率?

84785030| 提问时间:2020 05/31 17:08
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,一不需要做减值,出售时再做分录就可以的。
2020 05/31 17:10
84785030
2020 05/31 17:17
什么情况做减值准备呢?能不能说的浅显易懂,残值率是按0么什么情况算残值率呢?那我做账的步骤还是先提折旧,什么时候卖了再做清理么?可是财务软件没有资产处置损益怎么办
立红老师
2020 05/31 17:24
你好,如果期末账面成本大于固定资产可收回金额,就需要计提减值,但这个减值如果没有实际发生,企业所得税汇算是需要调增的;残值是按2%至5%,由企业自已选择;是的,先计提折旧,卖了再做清理;如果没有资产处置损益,那么损失计入营业外支出;收益是计入营业外收入;
84785030
2020 05/31 17:31
这个账面陈本就是原值减去累计折旧的金额么?那我计提5年,本来冰柜就是夏天用,完了就卖掉,那肯定大于可收回的金额呀,资产减值准备不是不能扣除么,如果我计提减值了,那是在清理之后做账么,这块是在不懂
立红老师
2020 05/31 17:44
你好 如果您计提了资产减值准备,在出售时 借,固定资产清理 借,累计折旧 借,固定资产减值准备 贷,固定资产 出售收款 借,银行存款 贷,固定资产清理 贷,应交税费——应增销 转入营业外收入 借,固定资产清理 贷,营业外收入 或转入营业外支出 借,营业外支出 贷,固定资产清理
84785030
2020 05/31 19:46
老师,还想问一个,上个月我做销售退货,红冲之前的成本完了我今天翻账发现数字充错了,我这个月怎么改数字,还是红冲么
立红老师
2020 05/31 19:52
你好,是多了还是少了;如果是写多了,将多的部分红字冲销;如果是记少了,将少记部分作同样分录补充
84785030
2020 05/31 20:05
成本应该红冲700,冲成1710,我现在要改怎么改
立红老师
2020 05/31 20:19
你好,多冲了1010,做与红冲相同的分录,数字是1010用正数。
84785030
2020 05/31 21:24
老师,我在问下,那我计提的折旧是原值减去净残值再减去减值准备么?
立红老师
2020 05/31 21:26
你好,是的,如果已经提了减值,是按减值后的金额计提的折旧 的。
84785030
2020 05/31 21:38
我不知道减值准备的金额怎么算啊
立红老师
2020 05/31 21:40
你好,企业一般是不提的,因为提了税前也不能扣除,还需要纳税调增
84785030
2020 05/31 21:48
老师,你能帮我把我说的这问题到底该怎么处理一下说完吗,我到现在没整明白……那意思就算收回的金额大于账面价值,我也不计提么
立红老师
2020 05/31 22:03
你好,如果计提是账面价值大于可收回金额时计提,但企业一般是不计提的,因为没有发生的减值所得税是不承认的,所以是需要在汇算时调增的;如果您想计提,那么需要算出可收回金额,可收回金额是未来现金流量现值(需要用财务管理的折现方法计算,就是将固定资产将来产生的收益折现到现在的价值)与公允价值减去处置费用后的净额两者较高者;然后用这个数与固定资产的账面价值进行比较,如果账面价值大于这个数,就是需要计提提减值。
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