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做账的顺序要根据银行流水做应收应付,在做发票收到情况吗?还是不做应收应付,等当月发票到了一起做?

84785005| 提问时间:2020 06/01 10:31
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小妍老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
您好!月末账上要银行存款余额要和对账单一致,如果发票跨月收到,需要挂账应收应付,如果不跨月,等发票收到了一起做就可以了。
2020 06/01 10:32
84785005
2020 06/01 10:35
如果这样做的话,是不是到时候查账不好查?我们供应商的发票有时候当月有时候过几个月开,不好查一段时间类到底用了供应商多少原材料
小妍老师
2020 06/01 10:39
嗯嗯 ,做账的原则还是最好按照刚才给您解答的来操作,其他的业务必要的话可以单独做表方便查询。
84785005
2020 06/01 10:40
好的,谢谢
小妍老师
2020 06/01 10:41
不客气,满意请五星好评哦!
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