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老师 我4月发货费用当月做计提 借 销售费用 贷 应付账款 五月付给发货师傅 这个借 应付账款对吧

84785019| 提问时间:2020 06/01 10:36
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,是的,是这样的。
2020 06/01 10:36
84785019
2020 06/01 10:38
办公室买的桶装饮水 桶押金怎么做帐
立红老师
2020 06/01 10:39
你好 借,其他应收款 贷,库存现金
84785019
2020 06/01 11:29
老师 我固定资产有车间和办公室用的 计提折旧 是要分管理费用和制造费用还是做一起
立红老师
2020 06/01 11:31
你好,如果办公用的地方不大,可以全部计入制造费用
84785019
2020 06/01 11:35
好的 谢谢
立红老师
2020 06/01 11:36
不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
84785019
2020 06/01 11:48
老师 还有一个问题 销售产品运费和买回产品运费能统一做总销售费用么
立红老师
2020 06/01 11:49
你好,购入的运费金额大么?》
84785019
2020 06/01 11:52
购入只有几百
84785019
2020 06/01 11:52
如果金额大那购入产品运费是怎么做帐呢
立红老师
2020 06/01 11:53
你好,如果是这样,可以全部计入销售费用
84785019
2020 06/01 15:44
老师 咨询下 比如上月供应商我入库是6284 等这月付款他们给我们九折是5660 这个多余出来的就做到营业外收入 对吧
立红老师
2020 06/01 15:48
你好,这个折扣冲减财务费用。
84785019
2020 06/01 15:50
怎么冲减 做分录呢
立红老师
2020 06/01 15:56
你好, 借,应付账款6284 贷,银行存款5660 贷,财务费用620
84785019
2020 06/01 16:02
谢谢老师 如果我提前支付定金给供应商 就是借 预付账款 对吧 如果收到顾客定金就是借 预收账款
立红老师
2020 06/01 16:07
你好,是的,是这样 的。
84785019
2020 06/01 16:11
谢谢老师
立红老师
2020 06/01 16:13
不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
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