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请问管理费用在借方是负数,填写记账凭证时是要红字填写吗,它的合计数也需要红字吗

84785033| 提问时间:2020 06/01 11:32
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好是的,是需要这么填写的。
2020 06/01 11:34
84785033
2020 06/01 11:35
哦哦好的谢谢老师
84785033
2020 06/01 11:36
请问如果上月收到预收账款,本月销售商品,又收到货款,记账凭证摘要怎么写
郭老师
2020 06/01 11:37
你好,两个业务是吗 确认收入一笔,然后收到预收账款一笔。
84785033
2020 06/01 11:45
嗯嗯对的,他的分录答案是这样的: 借:预收账款―潮海公司 129950 贷:主营业务收入-CO1 115 000 应交税费----应交增值税(销项税额)     14950.00   由于上月预收海潮公司货款10200元,销售这类业务实际工作中,销售和收款时一般全部通过预收账款科目核算,可以全面记录与购货单位货款结算情况,反映这类企业的信用状况。 借:银行存款 119750  贷:预收账款―潮海公司 119750 老师我想问下这个第二个分录在填制记账凭证时候的摘要需要怎么写
郭老师
2020 06/01 11:48
预收某某公司某某货款。
84785033
2020 06/01 11:49
谢谢老师
郭老师
2020 06/01 11:52
不用客气的,应该的。
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