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#提问#老师,上月暂估成本106万入账,没有发票,挂应付账款科目,这月拿到发票106万,可抵扣进项税6万,怎么做账呢

84785012| 提问时间:2020 06/01 13:31
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你上个月暂估的先红冲了,原分录负数红冲,然后再按照发票做账 借原材料 借进项 贷银行存款
2020 06/01 13:33
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