问题已解决
汇算清缴补缴企业所得税4500,怎么做账务处理。
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借:以前年度损益调整
贷:应交税费—应交所得税
借:应交税费—应交所得税
贷:银行存款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020 06/01 14:28
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2020 06/01 14:30
现在还有以前年度损益调整科目吗?我看已经没有这个科目了,直接计入所得税费用可以吗?
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2020 06/01 14:30
现在还有以前年度损益调整科目吗?我看已经没有这个科目了,直接计入所得税费用可以吗?
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2020 06/01 14:30
现在还有以前年度损益调整科目吗?我看已经没有这个科目了,直接计入所得税费用可以吗?
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2020 06/01 14:35
没有以前年度损益调整这个科目,就用未分配利润,这个科目代替
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2020 06/01 14:38
直接计入所得税费用可以吗?
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2020 06/01 14:42
不可以的,记在未分配利润 因为是跨年了
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2020 06/01 14:44
那还用调整期报表期初数吗?,第一季度的财务报表已经申报了
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2020 06/01 14:53
你好, 要调报表期初数 不然就差未分配利润这个数
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2020 06/01 16:41
您好,调整期初数以后,第一季度财务报表用去税务局改吗?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/01 17:01
你好,正常来说要去更正的,因为数据有变化了
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2020 06/01 17:37
嗯嗯,不改期初数也没事吧?我看之前那会计在2019年也没有改,汇算清缴后,12月底前资产负债表未分配利润那块也一直差补缴那数
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2020 06/01 17:40
是的,实务中很少有人去改报表期初数