问题已解决
老师,这个是什么意思呢,为什么会申报失败呢
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速问速答您好,增值税减免税申报明细表里,减税项目的第4列“本期实际抵减税额”填写了吗?
增值税纳税申报表附列资料(四)里,“抵减项目”和第4列“本期实际抵减税额”填写了吗?
2020 06/01 14:49
84784965
2020 06/01 14:52
就是填这个附表把,我填了呀
84784965
2020 06/01 14:52
就是填这个附表把,我填了呀
大海老师
2020 06/01 14:53
还有一张表增值税减免税申报明细表里的“本期实际抵减税额”需要填写。
84784965
2020 06/01 14:58
老师,是这个表吗?增加一行的话是选尾号9914还是9917呢
84784965
2020 06/01 14:58
老师,是这个表吗?增加一行的话是选尾号9914还是9917呢
大海老师
2020 06/01 15:00
您好,是这张表,尾号选9914。
84784965
2020 06/01 15:03
之前发生280的时候我只有在附表四里填过本期发生额。现在怎么办呢,是把期初余额和本期实际抵减税额都填一下吗
84784965
2020 06/01 15:03
之前发生280的时候我只有在附表四里填过本期发生额。现在怎么办呢,是把期初余额和本期实际抵减税额都填一下吗
大海老师
2020 06/01 15:05
期初余额不一定填的上去,您试试看能不能填上去,如果不能填上去,就填在本期发生额和本期实际抵减税额。
84784965
2020 06/01 15:07
老师,可以填的,像这样填可以吗
84784965
2020 06/01 15:07
老师,可以填的,像这样填可以吗
大海老师
2020 06/01 15:08
您好,是这样填写的。
84784965
2020 06/01 15:10
老师,我想问您一下,正常情况下我们公司把税控盘维护费打给了航天公司,他们也给我们开票了,假如我们申报时要把280录进去的话,是只要填附表四税控盘抵减项目本期发生额(当期不递减的话,还是也要在增值税减免税申报表里也要把本期发生额填上呢
84784965
2020 06/01 15:10
老师,我想问您一下,正常情况下我们公司把税控盘维护费打给了航天公司,他们也给我们开票了,假如我们申报时要把280录进去的话,是只要填附表四税控盘抵减项目本期发生额(当期不递减的话,还是也要在增值税减免税申报表里也要把本期发生额填上呢
大海老师
2020 06/01 15:15
附表四税控盘抵减项目和增值税减免税申报表,这张表的本期发生额都需要填写。