问题已解决
劳务分包费。钱我司付给劳务公司了,但劳务公司还没给发票我们。 那我们转出的 这笔钱 ,是不是 只能先挂在往来?
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您好,您的理解非常正确。但若劳务已发生,则应在成本费用核算,往来中挂暂估。
2020 06/01 15:13
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2020 06/01 15:17
是发生了。
如果挂暂估,是不是每月末都要冲掉暂估,次月再重新暂估?每个月都如此循环操作,直到收到发票为止?
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小林老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/01 15:20
您好,您的理解非常正确,否则很可能造成收入成本不匹配。