问题已解决
老师好,2017年错入的固定资产并且己计提折旧了,现在应该怎样做账务处理
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速问速答借应付账款
贷固定资产
以前年度损益调整…营业费用
借累计折旧
贷以前年度损益调整…折旧费
2020 06/01 15:14
84784952
2020 06/01 15:29
老师,以前年度损益调整再通过利润分配一未分配利润调平是吧,老师还有今年1月份到4月份计题的折旧怎么处理呢?
蒋飞老师
2020 06/01 16:18
1-4月折旧
借累计折旧
贷管理费用
84784952
2020 06/01 16:37
老师,最后借以前年度损益调整贷利润分配对是吧?
蒋飞老师
2020 06/01 16:45
是的,你的理解很对