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上月已经抵扣的发票,这个月发生了退货,需要在报税的时候进项税额转出,我应该怎么填写,是需要把开具红字信息表中的税额金额写在“红字专用发票信息表注明的进项税额”中吗?

84784979| 提问时间:2020 06/02 09:21
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 是需要把开具红字信息表中的税额金额写在“红字专用发票信息表注明的进项税额”中
2020 06/02 09:22
84784979
2020 06/02 09:24
我在做账的时候,只需要把之前的凭证红冲就可以,要做进项税额转出的分录吗?
bamboo老师
2020 06/02 09:27
前面分录是怎么写的
84784979
2020 06/02 09:29
之前就是借管理费用,应交税金-进项,贷现金
bamboo老师
2020 06/02 10:38
借:管理费用 借方红字 贷;库存现金 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
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