问题已解决
你好,刚跟一个公司交接了外账和内账,没什么经验,现在接到手,第一步是要怎么做?
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速问速答你好 先建账起来 。根据期末余额来建账 然后根据实际业务 延续做账就行了。 你们交接回来的账 你最好是核对下账账 账实 账表是否一致
2020 06/02 11:17
84784958
2020 06/02 11:21
那他前期做的账,是要用金蝶软件导过来是吗
meizi老师
2020 06/02 11:23
你好 你可以倒过来 也可以根据期末余额来建账就行 了。不需要之前的账务 。
84784958
2020 06/02 11:24
根据资产负债表的期末余额吗
84784958
2020 06/02 11:27
老师,能解释一下为什么可以不用以前的账务吗?
meizi老师
2020 06/02 11:27
你好 根据科目余额表的 具体明细科目来建账的
84784958
2020 06/02 11:33
那要先整理外账,还是内账
meizi老师
2020 06/02 11:39
你好 外账 因为到时有申报期的
84784958
2020 06/02 13:26
一般内账拿到手,怎么整理?第一步怎么做
meizi老师
2020 06/02 13:27
你好 你要根据当期期末的余额来建账 先建账
84784958
2020 06/02 13:59
老师,什么事长期待摊费用?
meizi老师
2020 06/02 14:01
你好 需要摊销一年以上的费用 是计入这个科目来核算的
84784958
2020 06/02 14:09
比如,银行设备每个月17块,员工社保费。他们都放在长期待摊费用_开办费是可以的吗
meizi老师
2020 06/02 14:11
你好 可以的 筹建期的话 可以
84784958
2020 06/02 16:48
如果老板急着整理内账,可以先整理内账,然后整理内账时是不用看外账的吗?就单独看外账就可以了吗?
meizi老师
2020 06/02 16:56
你好 嗯可以的 。 但是你们要分别来建账 。
84784958
2020 06/02 16:59
1,就是各自理清楚了,就可以各自建账是这个意思吗?
2,然后长期待摊费用可以放在筹建期间,那么什么时候要结转?
3,筹建期是公司未经营的前期吗?
meizi老师
2020 06/02 17:05
你好 1. 是的 2. 进入营业期 到时结转 分摊 3. 是的取得第一笔营业收入之前的发生的费用计入筹建期