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5月暂估的成本,6月份发票还收不到怎么做分录

84784959| 提问时间:2020 06/02 13:41
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
您好,6月份还没有收到的话,就什么都不做。等实际收到发票后,再先红冲暂估分录,然后再重新编制入库分录。
2020 06/02 13:42
84784959
2020 06/02 13:49
老师,5月份暂估的金额和发票金额不一致时,6月结转成本时要怎么调整?
张艳老师
2020 06/02 13:52
您公司采用什么存货发出计价方法?是月末一次加权平均法吗?还是?
84784959
2020 06/02 13:57
存货发出计价法
张艳老师
2020 06/02 14:00
是的,如果您公司采用月末一次加权平均法计算存货发出计价的话,产生的金额不一致,是不用去管的【因为暂估金额和实际发票金额不会产生特别大金额的差异,二是由于采用月末一次加权平均法计算,最终会使成本结转的数字归于真实数字】
84784959
2020 06/02 14:49
谢谢老师,月末一次加权平均法,是每种产品都要计算的吗
张艳老师
2020 06/02 14:51
是的,是这样理解的。单个品种计算各自的月末一次加权成本。
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