问题已解决
老师你好,请问下我们公司给代理商供货,月底对方把他已经销售收到的所有货款打给我们,然后我们公司再给代理商支付一定比例的返点,发给代理商未卖出的商品不和对方结算货款,那这个账务处理怎么做分录呢
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速问速答你好,合同你们是怎么签订的?
2020 06/02 14:24
郭老师
2020 06/02 14:49
就这样,你们和对方签订一个销售合同,然后再签一个代收代付合同。
郭老师
2020 06/02 15:22
你好
不能这么做
你们的收入安10/1.13
郭老师
2020 06/02 15:30
不是不做,你这以后也不做吧
你给她加到佣金里边了
你这相当于你销售给a销售给B,你这是按销售给确认的收入。
郭老师
2020 06/02 15:36
借应收账款10万贷主营业务收入10万/1.13应交税费应交增值税销项。
借应收账款贷银存1000
借主营业务成本6贷库存商品6
郭老师
2020 06/02 15:48
借销售费用贷银存2
郭老师
2020 06/02 16:03
你好
可以的
可以红冲收入
84784975
2020 06/02 14:46
是公司准备开展的新业务,合同还没定,想建议代理人注册个体工商户,合同这块怎么签方便操作呢
84784975
2020 06/02 15:19
那我发给代理商的货先不做账可以吗?因为没销售出去的是可以全部退回来的,举个例子,比如发了20万的货给代理商,成本12万,运费2000各承担一半,月底对方销售了10万,代理商10万打回我们公司账上,公司再在支付2万的返点给代理商,那么会计分录可以这样做吗 借:银行存款---100000
贷:应收账款-100000
借:应收账款--100000
贷:主营业务收入 --70796.46 (8万/1.13)
应交税费-应交增值税-销项税额--9203.54
销售费用-佣金19000
销售费用-运费1000
结转成本:
借:主营业务成本 60000
贷:库存商品 60000
84784975
2020 06/02 15:29
就是发出去的20万先不做可以吗,能帮忙写下怎么做吗?
84784975
2020 06/02 15:35
那我这分录怎么写合适呢?
84784975
2020 06/02 15:46
那我支付给代理商的2万怎么做账,要对方开发票再计入销售成本吗
84784975
2020 06/02 16:02
如果对方不去代开发票的话那我方可不可以开2万的红字冲收入呢?