问题已解决

老师你好,请问下我们公司给代理商供货,月底对方把他已经销售收到的所有货款打给我们,然后我们公司再给代理商支付一定比例的返点,发给代理商未卖出的商品不和对方结算货款,那这个账务处理怎么做分录呢

84784975| 提问时间:2020 06/02 14:18
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,合同你们是怎么签订的?
2020 06/02 14:24
郭老师
2020 06/02 14:49
就这样,你们和对方签订一个销售合同,然后再签一个代收代付合同。
郭老师
2020 06/02 15:22
你好 不能这么做 你们的收入安10/1.13
郭老师
2020 06/02 15:30
不是不做,你这以后也不做吧 你给她加到佣金里边了 你这相当于你销售给a销售给B,你这是按销售给确认的收入。
郭老师
2020 06/02 15:36
借应收账款10万贷主营业务收入10万/1.13应交税费应交增值税销项。 借应收账款贷银存1000 借主营业务成本6贷库存商品6
郭老师
2020 06/02 15:48
借销售费用贷银存2
郭老师
2020 06/02 16:03
你好 可以的 可以红冲收入
84784975
2020 06/02 14:46
是公司准备开展的新业务,合同还没定,想建议代理人注册个体工商户,合同这块怎么签方便操作呢
84784975
2020 06/02 15:19
那我发给代理商的货先不做账可以吗?因为没销售出去的是可以全部退回来的,举个例子,比如发了20万的货给代理商,成本12万,运费2000各承担一半,月底对方销售了10万,代理商10万打回我们公司账上,公司再在支付2万的返点给代理商,那么会计分录可以这样做吗 借:银行存款---100000 贷:应收账款-100000 借:应收账款--100000 贷:主营业务收入 --70796.46 (8万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额--9203.54 销售费用-佣金19000 销售费用-运费1000 结转成本: 借:主营业务成本 60000 贷:库存商品 60000
84784975
2020 06/02 15:29
就是发出去的20万先不做可以吗,能帮忙写下怎么做吗?
84784975
2020 06/02 15:35
那我这分录怎么写合适呢?
84784975
2020 06/02 15:46
那我支付给代理商的2万怎么做账,要对方开发票再计入销售成本吗
84784975
2020 06/02 16:02
如果对方不去代开发票的话那我方可不可以开2万的红字冲收入呢?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~